Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-29.940 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-29.940 €
70,69%
-6.693,43 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.693,43 €
15,80%
2.850 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.850 €
6,73%
-2.734,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.734,02 €
6,46%
-135,83 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-135,83 €
0,32%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 2.850 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -29.940 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -6.693,43 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.734,02 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | 0 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135,83 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -39.503,28 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -36.653,28 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -36.653,28 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -36.653,28 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -44.060,12 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -44.060,12 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |